2022年度
江华瑶族自治县人民检察院部门决算
目录
第一部分 江华瑶族自治县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 江华瑶族自治县人民检察院概况
一、部门职责
江华瑶族自治县人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。
(三)依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
(五)负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理向县人民检察院的控告申诉。
(九)负责检察机关的理论研究工作。
(十)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
(十一)负责检务督察工作。
(十二)负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。
(十三)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。江华瑶族自治县人民检察院现有内设机构5个,分别为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部(司法警察大队)。
(二)决算单位构成。江华瑶族自治县人民检察院2022年部门决算汇总公开单位构成包括江华瑶族自治县人民检察院本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:江华瑶族自治县人民检察院 |
|
|
|
|
单位万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,290.40 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,310.64 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
4.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
197.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
61.20 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
27.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
66.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,487.43 |
本年支出合计 |
58 |
1,468.84 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
118.56 |
年末结转和结余 |
60 |
137.14 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,605.98 |
总计 |
62 |
1,605.98 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:江华瑶族自治县人民检察院
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1487.43 |
1290.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.03 |
204 |
公共安全支出 |
1329.23 |
1132.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.03 |
20404 |
检察 |
1329.23 |
1132.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.03 |
2040401 |
行政运行 |
1117.23 |
920.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.03 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040410 |
检察监督 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
61.20 |
61.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:江华瑶族自治县人民检察院
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1468.84 |
1296.83 |
172.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
1310.65 |
1138.63 |
172.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
1310.65 |
1138.63 |
172.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
1112.21 |
1112.15 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
120.68 |
0.00 |
120.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040410 |
检察监督 |
77.76 |
26.48 |
51.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
61.20 |
61.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:江华瑶族自治县人民检察院 |
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1290.40 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1116.25 |
1116.25 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
61.20 |
61.20 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1290.40 |
本年支出合计 |
59 |
1274.45 |
1274.45 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
40.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
56.63 |
56.63 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
40.68 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1331.08 |
总计 |
64 |
1331.08 |
1331.08 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
编制单位:江华瑶族自治县人民检察院 |
单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,274.45 |
1,102.44 |
172.01 |
204 |
公共安全支出 |
1,116.26 |
944.24 |
172.02 |
20404 |
检察 |
1,116.26 |
944.24 |
172.02 |
2040401 |
行政运行 |
917.82 |
917.76 |
0.06 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
120.68 |
0.00 |
120.68 |
2040410 |
检察监督 |
77.76 |
26.48 |
51.28 |
205 |
教育支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
61.20 |
61.20 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:江华瑶族自治县人民检察院 单位:万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
660.71 |
302 |
商品和服务支出 |
428.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
223.40 |
30201 |
办公费 |
50.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
150.71 |
30202 |
印刷费 |
4.01 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
52.95 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.82 |
30206 |
电费 |
20.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
7.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.85 |
30211 |
差旅费 |
13.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
69.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
19.29 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
85.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.56 |
30215 |
会议费 |
0.88 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
4.20 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
88.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
35.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
1.50 |
30229 |
福利费 |
6.65 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
35.84 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
37.93 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.86 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
88.16 |
|
|
|
人员经费合计 |
674.27 |
公用经费合计 |
428.17 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
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|
公开07表 |
部门:江华瑶族自治县人民检察院 |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:江华瑶族自治县人民检察院 |
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:2022年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
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|
公开09表 |
编制单位:江华瑶族自治县人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
45.84 |
0.00 |
35.84 |
0.00 |
35.84 |
10.00 |
45.84 |
0.00 |
35.84 |
0.00 |
35.84 |
10.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1605.98万元。与上年相比,减少1834.8万元,减少53.33%,主要是因为年初结转和结余减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1487.43万元,其中:财政拨款收入1290.40万元,占86.75%;其他收入197.03万元,占13.25%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1468.84万元,其中:基本支出1296.83万元,占88.29%;项目支出172.01万元,占11.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1331.08万元,与上年相比,减少67.05万元,减少4.8%,主要是因为年初财政拨款结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1274.45万元,占本年支出合计的86.77%,与上年相比,财政拨款支出减少79.57万元,减少5.88%,主要是因为落实中央和省委省政府过“紧日子”的要求,压减一般性支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1274.45万元,主要用于以下方面:公共安全支出1116.26万元,占87.59%;教育支出4万元,占0.31%;社会保障和就业支出61.2万元,占4.8%;卫生健康支出27万元,占2.12%;住房保障支出66万元,占5.18%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1230万元,支出决算数为1274.45万元,完成年初预算的103.61%,其中:
1、公共安全支出-检察-行政运行年初预算为920.3万元,支出决算为917.82万元,完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休,人员经费支出减少。
2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务年初预算为70万元,支出决算为120.68万元,完成年初预算的172.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
3、公共安全支出-检察-检察监督年初预算为73.5万元,支出决算为77.76万元,完成年初预算的105.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。
4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算为12万元,支出决算为4万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,教育培训项目减少。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为54万元,支出决算为54万元,完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算为7.2万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为27万元,支出决算为27万元,完成年初预算的100%。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为66万元,支出决算为66万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1102.44万元,其中:人员经费674.27万元,占基本支出的61.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费428.17万元,占基本支出的38.84%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通交通费、其他商品服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.84万元,支出决算为45.84万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,本年度未开展因公出国交流项目,与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为10万元,支出决算为10万元,完成预算的100%,与上年相比增加1.5万元,增加17.65%,增加的主要原因是乡村振兴等中心工作增加,公务接待任务加重。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为35.84万元,支出决算为35.84万元,完成预算的100%,与上年相比增加21.68万元,增加153.11%,增加的主要原因是以前年度公务用车维护支出在本年度支付。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10万元,占21.82%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.84万元,占78.18%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,本年度未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为10万元,全年共接待来访团组133个、来宾647人次,主要是办案工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.84万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费35.84万元,主要是执法执勤用车油料费、保险费和维修支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出428.17万元,比上年增加54.19万元,增长14.49%。主要原因是办理案件数量增加,导致办案支出增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.88万元,用于召开检察工作报告征求意见会议、部门工作会议,人数70人,内容为2022年检察工作报告征求意见、部门工作安排等;开支培训费4万元,用于开展检察官素能提升培训,人数10人,内容为检察官素能提升培训。本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额199.86万元,其中:政府采购货物支出137.82万元、政府采购工程支出15.23万元、政府采购服务支出46.81万元。授予中小企业合同金额199.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额199.86万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.96%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.62%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.42%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,江华瑶族自治县人民检察院共有车辆5辆,其中,执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》(湘财绩〔2023〕1号)文件的部署和要求,我院按照通知要求,全面及时完成了本单位的自查自评工作。2022年我院整体绩效目标完成较好,完成了单位职能职责赋予的各项业务专项工作,确保单位正常的工作秩序和运转。在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好地支持了检察工作发展,保障了检察工作顺利开展。完成了上级检察机关和地方党委政府的工作部署以及交办的临时性工作任务,为江华高质量发展提供了有力的法治保障,为人民群众提供了更优更实更好的法治产品、检察产品。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)购房补贴(项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。