2021年度
蓝山县人民检察院部门决算
目录
第一部分 蓝山县人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
蓝山县人民检察院概况
部门职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)开展依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
(三)开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(四)依法对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(五)依法开展提起公益诉讼工作。
(六)依法开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
(七)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
(八)对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请上一级检察机关抗诉。
(九)依法开展控告申诉检察工作。
(十)对检察业务工作具体应用法律的问题进行研究,向立法机关和上级检察院提出立法及司法解释建议。
(十一)负责本院队伍建设和思想政治工作,协同有关单位依法管理检察官及其他检察人员的工作协同有关单位管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法。
(十二)协助县委管理和考核县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十三)规划和组织检察院的干部教育培训工作。
(十四)负责本院司法警察的授衔呈报,及教育管理工作。
(十五)规划本院的计划、财务、装备和检察技术信息工作。
(十六)负责其他应当依法由本院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。我院设有5个内设机构,即办公室、政治部(司法警察大队)、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
(二)决算单位构成。蓝山县人民检察院2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:蓝山县人民检察院 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,219.76 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,166.99 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
12.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
90.14 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
48.76 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
43.22 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
45.40 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,309.90 |
本年支出合计 |
58 |
1,316.37 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
80.13 |
年末结转和结余 |
60 |
73.65 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,390.02 |
总计 |
62 |
1,390.02 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:蓝山县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,309.90 |
1,219.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.14 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,154.42 |
1,064.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.14 |
|
20404 |
检察 |
1,154.42 |
1,064.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.14 |
|
2040401 |
行政运行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
156.50 |
156.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
90.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.14 |
|
205 |
教育支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.76 |
48.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.22 |
43.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.22 |
43.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.22 |
43.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:蓝山县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,316.37 |
1,134.12 |
182.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,166.99 |
984.74 |
182.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
1,166.99 |
984.74 |
182.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
864.61 |
864.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
182.25 |
0.00 |
182.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040499 |
其他检察支出 |
90.14 |
90.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.76 |
48.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.22 |
43.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.22 |
43.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.22 |
43.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:蓝山县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,219.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,076.86 |
1,076.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
48.76 |
48.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
43.22 |
43.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,219.76 |
本年支出合计 |
59 |
1,226.24 |
1,226.24 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
80.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
73.65 |
73.65 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
80.13 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,299.89 |
总计 |
64 |
1,299.89 |
1,299.89 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:蓝山县人民检察院 单位:万元
项目 |
本年支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,226.24 |
1,043.99 |
182.25 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,076.86 |
894.61 |
182.25 |
|
20404 |
检察 |
1,076.86 |
894.61 |
182.25 |
|
2040401 |
行政运行 |
864.61 |
864.61 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
182.25 |
0.00 |
182.25 |
|
2040410 |
检察监督 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.76 |
48.76 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.89 |
43.89 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.87 |
4.87 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.22 |
43.22 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.22 |
43.22 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.22 |
43.22 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.40 |
45.40 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:蓝山县人民检察院 公开06表
单位:万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
564.51 |
302 |
商品和服务支出 |
472.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
155.56 |
30201 |
办公费 |
53.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
115.23 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
94.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.89 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.22 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
8.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.87 |
30211 |
差旅费 |
67.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
45.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
18.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
61.91 |
30214 |
租赁费 |
6.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
12.60 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
3.03 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
80.64 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.16 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
2.89 |
30229 |
福利费 |
9.72 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
37.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.00 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
100.48 |
|
|
|
人员经费合计 |
571.43
571.42
|
公用经费合计 |
472.56 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:蓝山县人民检察院 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务
接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务
接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
49.60 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
19.60 |
49.60 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
12.60 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:蓝山县人民检察院 公开08表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
本单位2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:蓝山县人民检察院 公开09表
单位:万元 |
项 目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度本部门无国有资本经营预算收支,因此本表无数据。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1390.02万元。与上年相比,减少28.19万元,减少1.99%,主要是因为减少了项目建设资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1309.9万元,其中:财政拨款收入1219.76万元,占93.12%;其他收入90.14万元,占6.88%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1316.37万元,其中:基本支出1134.12万元,占86.16%;项目支出182.25万元,占13.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1299.89万元,与上年相比,减少80.67万元,减少5.84%,主要是因为减少了项目建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1226.24万元,占本年支出合计的93.15%,与上年相比,财政拨款支出减少64.25万元,减少4.98%,主要是因为减少了项目建设支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1226.24万元,主要用于以下方面:公共安全支出1076.86万元,占比87.4%;教育支出12万元,占比%;社会保障和就业支出48.76万元,占比5.2%;卫生健康支出43.22万元,占比3.63%;住房保障支出45.4万元,占比3.77%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1224.36万元,支出决算数为1226.24万元,完成年初预算的100.15%,其中:
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算861.92万元,决算数864.61万元,完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了年中追加经费。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算为161.1万元,决算数182.25万元,完成年初预算的113.13%。决算大于年初预算数的主要原因是:增加了年中追加经费,并使用了上年结转结余资金。
3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为30万元,决算支出数30万元,完成年初预算的100%。
4、教育支出-进修培训支出-培训支出年初预算12万元,决算支出数12万元,完成年初预算100%。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算52.5万元,决算数43.89万元,完成年初预算的84.08%。决算小于年初预算数的主要原因是:正常人员增减导致养老保险支出减少。
6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算7.13万元,决算数4.87万元,完成年初预算的68.3%。决算小于年初预算数的主要原因是:正常人员增减导致其他社会保险支出减少。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算45.71万元,决算数43.22万元,完成年初预算的94.55%。决算小于年初预算数的主要原因是:正常人员增减导致医疗保险支出减少。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算54万元,决算数45.4万元,完成年初预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致住房公积金支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1043.99万元,其中:人员经费571.43万元,占基本支出的54.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费472.56万元,占基本支出的45.26%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为49.6万元,支出决算为49.6万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化,主要原因是未开展因公出国项目。
公务接待费支出预算为19.6万元,支出决算为12.6万元,完成预算的64.29%,决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比预算节约幅度较大。与上年相比减少6.98万元,减少35.65%,主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化,主要原因是未开展公务用车购置项目。
公务用车运行维护费支出预算为30万元,支出决算为37万元,完成预算的123.33%,决算数大于预算数的主要原因是公务用车增加维护修理费用,与上年相比增加4.1万元,增长12.46%,增长的主要原因是增加了公务用车维护修理费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.6万元,占25.4%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算37万元,占74.6%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为12.6万元,全年共接待批次208个、接待人次1020人,主要是接待各级检察机关交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37万元,其中:公务用车运行维护费37万元,主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出472.56万元,比上年决算数增加7.27万元,增长1.56%。主要原因是:增加了办公办案需要的差旅经费及其他商品服务经费。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门无会议费开支;开支培训费12万元,用于开展检察人员基础素能培训,人数35人。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额33.49万元,其中:政府采购货物支出33.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额33.49万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,机要通信用车1辆,执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据根据《湖南省财政厅关于开展2021年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2022〕1号)文件的部署和要求,我院对单位整体绩效开展了自评。我院2021年绩效目标完成较好,在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好地支持了检察工作发展,保障了检察工作顺利开展。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
(一)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)购房补贴(项):指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
(https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html)