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2022年度双牌县人民检察院部门决算

作者: 原创    来源: 本站    关注:2903   时间:2023年9月1日   【  

 2022年度

双牌县人民检察院部门决算

 

 目录

第一部分 双牌县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 第一部分

 双牌县人民检察院

一、 部门职责 

        湖南省双牌县人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。

(三)依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八)受理向县人民检察院的控告申诉。

(九)负责检察机关的理论研究工作。

(十)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

(十一)负责检务督察工作。

(十二)负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

(十三)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

双牌县人民检察院设置5个内设机构,分别为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。 

(二)决算单位构成。

双牌县人民检察院2022年部门决算包含的主体范围是机关本级。

 

               第二部分

     部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:双牌县人民检察院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

955.80

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

880.87

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

10.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

64.02

八、社会保障和就业支出

39

33.57

 

9

 

九、卫生健康支出

40

24.52

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

42.04

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,019.82

本年支出合计

58

991.01

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

7.70

年末结转和结余

60

36.51

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,027.52

总计

62

1,027.52

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:双牌县人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,019.82

955.80

0.00

0.00

0.00

0.00

64.02

204

公共安全支出

908.58

844.56

0.00

0.00

0.00

0.00

64.02

20404

检察

908.58

844.56

0.00

0.00

0.00

0.00

64.02

2040401

行政运行

739.08

727.06

0.00

0.00

0.00

0.00

12.02

2040402

一般行政管理事务

160.80

108.80

0.00

0.00

0.00

0.00

52.00

2040410

检察监督

8.70

8.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.90

33.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.90

33.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.90

33.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.30

25.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.30

25.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.70

21.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.04

42.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.04

42.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

42.04

42.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:双牌县人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

991.01

848.81

142.20

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

880.88

738.68

142.20

0.00

0.00

0.00

20404

检察

880.88

738.68

142.20

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

738.68

738.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

133.50

0.00

133.50

0.00

0.00

0.00

2040410

检察监督

8.70

0.00

8.70

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.57

33.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.57

33.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.57

33.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.52

24.52

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.52

24.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

20.92

20.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

42.04

42.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

42.04

42.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

42.04

42.04

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:双牌县人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

955.80

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

817.26

817.26

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

10.00

10.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

33.57

33.57

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

24.52

24.52

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

42.04

42.04

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

955.80

本年支出合计

59

927.40

927.40

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

7.70

年末财政拨款结转和结余

60

36.11

36.11

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

7.70

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

963.50

总计

64

963.50

963.50

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

      一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:  双牌县人民检察院                                                                                                      公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

927.40

837.19

90.20

204

公共安全支出

817.26

727.06

90.20

20404

检察

817.26

727.06

90.20

2040401

行政运行

727.06

727.06

0.00

2040402

一般行政管理事务

81.50

0.00

81.50

2040410

检察监督

8.70

0.00

8.70

205

教育支出

10.00

10.00

0.00

20508

进修及培训

10.00

10.00

0.00

2050803

培训支出

10.00

10.00

0.00

208

社会保障和就业支出

33.57

33.57

0.00

20805

行政事业单位养老支出

33.57

33.57

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.57

33.57

0.00

210

卫生健康支出

24.52

24.52

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.52

24.52

0.00

2101101

行政单位医疗

20.92

20.92

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

3.60

3.60

0.00

221

住房保障支出

42.04

42.04

0.00

22102

住房改革支出

42.04

42.04

0.00

2210201

住房公积金

42.04

42.04

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门: 双牌县人民检察院                                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

454.69

302

商品和服务支出

375.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

145.99

30201

  办公费

20.37

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

101.00

30202

  印刷费

1.99

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

76.81

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

1.40

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.57

30206

  电费

9.60

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

4.34

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

20.92

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.60

30211

  差旅费

47.29

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

42.04

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

37.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

30.76

30214

  租赁费

25.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

7.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

10.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

7.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

89.88

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

15.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

10.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

8.40

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

24.18

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

7.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

64.04

 

 

 

人员经费合计

461.69

公用经费合计

375.505

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

双牌县人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

双牌县人民检察院

 

 

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

双牌县人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39.00

0.00

32.00

23.60

8.40

7.00

39.00

0.00

32.00

23.60

8.40

7.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

                             第三部分

 

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1027.52元。与上年相比,减少160.05万元,减少13.48%,主要是因为上年结转资金较少及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1019.82万元,其中:财政拨款收入955.8万元,占93.72%;其他收入64.02万元,占6.28%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计991.01万元,其中:基本支出848.81万元,占85.65%;项目支出142.2万元,占14.35%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计963.50万元,与上年相比,减少41.08万元,减少4.09%,主要是因为上年结转资金较少及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出927.40万元,占本年支出合计的93.58%,与上年相比,财政拨款支出减少67.71万元,减少6.80%,主要是因为上年结转资金较少及项目支出减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出927.40万元,主要用于以下方面:共安全支出817.26万元,占比88.12%;教育支出10万元,占比1.08%;社会保障和就业支出33.57万元,占比3.62%;卫生健康支出24.52万元,占比2.65%;住房保障支出42.04万元,占比4.53%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为913.70万元,支出决算数为927.40万元,完成年初预算的101.50%(年中有追加资金),其中:

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算为710.86万元,支出决算为727.06万元,完成年初预算的102.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基本工资追加。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算为82.90万元,支出决算为81.50万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是:为了资金的合理使用,按照三公经费内部调剂的要求,将公务用车购置剩余资金1.4万调剂至公务用车运行维护

3、公共安全-检察-检察监督年初预算8.70万元,支出决算8.70万元,完成年初预算的100%

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算10万元,决算数10万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算33.90万元,决算数33.57万元,完成年初预算的99.03%,决算数于年初预算数的主要原因是:人员异动致机关事业单位基本养老保险缴费结余。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算21.7万元,决算数20.92万元,完成年初预算的96.41%,决算数于年初预算数的主要原因是:员异动致职工基本医疗保险缴费结余。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出年初预算3.6万元,决算数3.6万元,完成年初预算的100%。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算42.04万元,决算数42.04万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出837.19万元,其中:

人员经费461.69万元,占基本支出的55.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费375.50万元,占基本支出的44.85%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元,支出决算为39万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%,与上年相比减少7.23万元,减少50.81%,减少的主要原因是购置公务用车。

公务用车购置费支出预算为23.6万元,支出决算为23.60万元,完成预算的100%,与上年相比增加23.60万元,增长100%,增长的主要原因是2022年购置一台公务用车

公务用车运行维护费支出预算为8.4万元,支出决算为8.4万元,完成预算的100%,与上年相比减少21.10万元,减少71.53%,减少的主要原因是购置公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7万元,占17.95%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32万元,占82.05%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为7万元,全年共接待来访团组145个、来宾870人次,主要是主要是接待本市检察机关和相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32万元,其中:公务用车购置费23.6万元,双牌县人民检察院购置公务用车1公务用车运行维护费8.4万元,主要是主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出,截止20221231日,我开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出375.5万元,比上年决算数增加24.11 万元,增长6.86%。主要原因是:一是院临聘人员正常增资;二是零星维修增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费10万元,用于参加上级组织的业务培训。培训人数为25人,参加各项检察业务培训、财务培训。

本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额173.02万元,其中:政府采购货物支出173.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额128.97万元,占政府采购支出总额的74.54%,其中:授予小微企业合同金额89.18万元,占政府采购支出总额的51.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.54%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

据预算绩效管理要求,我院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及一般公共预算支出81.5万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我院2022年绩效目标完成较好。预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,“三公”经费总体控制较好,未超本年预算;预算管理方面,制度执行总体较为有效;资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)存在的问题及原因分析

部分项目进度滞后。原因是受新冠疫情影响。

 

 第四部分

 

名词解释


一、财政拨款收入指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出(类)检察(款)指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项)指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)购房补贴(项):1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

九、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“ 三公” 经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。

 

 

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