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双牌县人民检察院2024年预算公开

作者: 原创    来源: 本站    关注:2156   时间:2024年3月13日   【  

2024年双牌县人民检察院单位预算

 目录

 第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分 2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。

湖南省双牌县人民检察院是国家的法律监督机关,接受上级人民检察院的领导,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。

(三)依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(四)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八)受理向县人民检察院的控告申诉。

(九)负责检察机关的理论研究工作。

(十)负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

(十一)负责检务督察工作。

(十二)负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

(十三)负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

(二)机构设置。

双牌县人民检察院设置5个内设机构,分别为:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

二、单位预算单位构成

双牌县人民检察院无下属预算单位,纳入编制范围的预算单位仅包括双牌县人民检察院本级。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算 956.11万元,其中,一般公共预算拨款 727.01万元,中央财政补助194.69万元,上年结转结余34.41万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 10.11万元,主要是主要是一般公共预算拨款增加10.7万元,上年结转结余减少0.59万元

(二)支出预算:2024年本单位支出预算 956.11万元,其中公共安全支出834.35万元,教育支出10万元,社会保障和就业支出44.95万元,卫生健康支出22.44万元,住房保障支出44.37万元。支出较去年增加10.11万元,主要是公共安全支出增加4.14万元,教育支出增加2万元,社会保障和就业支出增加6.72万元,卫生健康支出减少1.56万元,住房保障支出减少1.19万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 956.11 万元,其中,公共安全支出834.35万元,占87.27%;教育支出10万元,占1.04%;社会保障和就业支出44.95万元,占4.70%;卫生健康支出22.44万元,占2.35%;住房保障支出44.37万元,占4.64%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数 778.09  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算178.02万元,主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作经费支出15.33万元,主要用于乡村振兴工作经费;运行维护经费支出 91.13万元,主要用于检察干警基金、新闻宣传经费、办公耗材、办公设备购置、工作网及涉密网软件更新、办公楼加装电梯;其他事业类发展资金支出71.56万元,主要用于办案业务工作经费、工作网网页建设经费、劳务费。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0 %;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0 %.具体安排情况如下:无。2024年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2024年本单位运行经费 309.69 万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为39万元,其中,公务接待费 9万元,公务用车购置及运行费 30万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 30万元),因公出国(境)费 0万元。2024年“三公”经费预算与上年预算持平。

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数 0人,内容无;培训费预算 10 万元,拟开展20培训,人数25人,内容为举办全省各类业务培训、政治轮训及参加上级院培训等;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本单位共有公务用车5辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值100万元以上设备 0台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车  辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值100万元以上设备 0台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为921.70 万元,其中,基本支出 778.09 万元,项目支出 143.61 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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